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舒城县科协2017年部门决算情况
【 发布日期:2018-8-22 】 【 作者/来源:admin/管理员 】 【 阅读:56次 】

 

舒城县科协2017年部门决算情况

 

第一部分 舒城县科协概况

 一、部门职责:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,倡导科学的生活方式,反对迷信,揭露和抵制伪科学、反科学行为,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学素质。

(三)反映科技工作者的意见和要求,维护其合法权益;组织科技工作者参与科技政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

(四)表彰优秀科技工作者,举荐人才。

(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策性建议,推动科技与经济结合,促进科技成果转化。

(六)接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

(七)开展民间科学技术交流活动,发展同国际、省际科技团体和科技工作者的友好交往,促进改革开放。

(八)开展继续教育和培训工作,大力培养科技人才。

(九)管理所属学会,指导下级科协及农村专业技术协会工作。

(十)承办县委、县政府及省市科协交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看,舒城县科协2017年度部门决算包括:县科协本级决算,与预算比较没有改变。

 

第二部分 舒城县科协2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

119.73

一、一般公共服务支出

5.55

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

114.19

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

119.73

本年支出合计

119.73

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

119.73

总计

119.73

收入决算表

                                            

 公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

119.73

119.73

201

一般公共服务支出

5.55

5.55

20129

群众团体事务

5.55

5.55

206

科学技术支出

114.19

114.19

20607

科学技术普及

114.19

114.19

支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

119.73

75.39

44.35

201

一般公共服务支出

5.55

5.55

20129

群众团体事务

5.55

5.55

206

科学技术支出

114.19

69.84

44.35

20607

科学技术普及

114.19

69.84

44.35

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

119.73

一、一般公共服务支出

5.55

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

114.19

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

119.73

本年支出合计

119.73

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

119.73

合计

119.73

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

<, /TD>

合计

119.73

75.39

44.35

 

201

一般公共服务支出

5.55

5.55

 

20129

群众团体事务

5.55

5.55

 

206

科学技术支出

114.19

69.84

44.35

 

20607

科学技术普及

114.19

69.84

44.84

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

42.01

302

商品和服务支出

9.55

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

18.32

30201

  办公费

5.22

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

11.65

30202

  印刷费

0.07

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

9.32

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

1.50

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

1.22

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

0.66

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

23.83

30211

  差旅费

3.59

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

14.01

30213

  维修()

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

9.82

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

65.84

公用经费合计

9.55

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

舒城县科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

第三部分 舒城县科协2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计119.73万元、支出总计119.73万元。与2016年相比,收、支总计各增加19.22万元,增长19.1%,主要原因:是创新驱动项目资金收支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计119.73万元,其中:财政拨款收入119.73万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计119.73万元,其中:基本支出75.39万元,占63%;项目支出44.35万元,占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计119.73万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计119.73万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加19.22万元,增长19.1%,主要原因:是创新驱动项目资金收支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入119.73万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加19.22万元,增19.1%。主要原因是创新驱动项目资金收支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出119.73万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.22万元,增长19.1%。主要原因是创新驱动项目资金收支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出119.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.55万元,占4.6%;科学技术支出114.19万元,占95.4%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.6万元,支出决算为119.73万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因:创新驱动项目资金收支。其中:基本支出75.39万元,占63%;项目支出44.35万元,占37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出75.39万元,其中人员经费65.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费9.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,舒城县科协机关运行经费支出69.84万元,比2016年增加16.95万元,增长32%,主要原因是中国流动科技馆巡展支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,舒城县科协政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,舒城县科协共有0辆。

   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,舒城县科协组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金12万元,占项目预算总额的27%。评价结果显示,资金使用符合规定,达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障科协机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

舒城县科协2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

2.5 

 2.5

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 2.5

 2.5

公务用车购置及运行费

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置

 

 

                                     

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.5万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

公务接待费支出2.5万元, 与2016年度决算相比持平。2017年舒城县科协国内公务接待共42批次312人次。主要是用于上级科协、招商引资和乡镇来人公务接待。经费使用贯彻党中央八项 规定和省委省政府 30 条要求,严格执行《党政机关厉行节约反 对浪费条例》和省市县相关规定。

联系方式:舒城县科协电子邮箱:ahsckx@126.com

                            

        

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